场内配资公告]格力电器:2018年度内部控制审计报

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了珠海

  格力电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可

  能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推

  我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效

  基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部

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